Faktúra DFB0114/19

Faktúra doručená:28.8.2019
Číslo objednávky:Č.f.(Z):2513384719
Číslo zmluvy:Č.f.(R):2513384541

Dodávateľ
Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A
82109 Bratislava
IČO:35697270
Odberateľ
SPŠ Považská Bystrica
Slov.partizanov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO:00161594

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Poplatok za služobné mobily 20.8.-19.9.2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 62,00 EUR