Faktúra DFB0026/19

Faktúra doručená:26.2.2019

Dodávateľ
SOŠ Považská Bystrica
Ul.slovenských partizánov 1129/49
017 04 Považská Bystrica
IČO:42141443
Odberateľ
SPŠ Považská Bystrica
Slov.partizanov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO:00161594

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vyúčtovanie stravy 2/2019 (prísp. zamestnávateľa)
Vyúčtovanie stravy 2/2019 (prísp. zo SF)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 100,00 EUR