Faktúra DFB0138/12

Faktúra doručená:26.10.2012
Číslo objednávky:Č.f.MT: 2171307503
Číslo zmluvy:Č.f.VK:2171310720

Dodávateľ
Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A
82109 Bratislava
IČO:35697270
Odberateľ
SPŠ Považská Bystrica
Slov.partizanov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO:00161594

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vyúčtovanie služobných mobilov 20.10.-19.11.2012
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 47,90 EUR