Faktúra DFB0038/24

Faktúra doručená:11.4.2024
Číslo zmluvy:1/2024/DZ, 3/2024/DZ

Dodávateľ
O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
IČO:47259116
Odberateľ
SPŠ Považská Bystrica
Ul. slovenských partizanov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO:00161594

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vyúčtovanie služob. mobilov 3/2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 35,00 EUR