Faktúra DFB0141/23

Faktúra doručená:11.12.2023

Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO:36672076
Odberateľ
SPŠ Považská Bystrica
Ul. slovenských partizanov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO:00161594

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vyúčtovanie vodného, stočného 11/23, zr. vody 9-11/23
Vyúčtovanie stočného 11/23, zr. vody 9-11/23
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 978,26 EUR