Faktúra DFB0051/23

Faktúra doručená:01.6.2023
Číslo objednávky:20/23 z 30.5.2023
Číslo zmluvy:11/2021/DZ

Dodávateľ
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Kálov 356
010 01 Žilina
IČO:36391000
Odberateľ
SPŠ Považská Bystrica
Ul. slovenských partizanov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO:00161594

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup stravných lístkov na jún 2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 162,82 EUR